11月4日下午,学校在行政楼第一会议室召开审计专项工作会议。校长刘贻新、副校长袁光华、相关部门负责人及有关人员参加会议,会议由袁光华主持。

会上,质量管理部(审计工作部)负责人从主要工作、审计发现问题及整改情况、下一步工作思路三个方面汇报了本年度内部审计工作情况。随后,相关部门对内部审计工作提出意见和建议。
袁光华就进一步做好内部审计工作提出三点要求,一是加强制度建设,推动审计工作法制化、规范化、科学化;二是加强队伍建设,提升专业能力;三是加强过程监督,做好事前、事中监督和事后审查。
刘贻新充分肯定学校内部审计工作。他指出,内部审计在提高学校治理水平和提升办学效益方面起着重要作用,要坚持为学校发展保驾护航、防范风险以及做好专业参谋、管理服务的职责定位,不断加强内部审计工作。一是健全内部审计管理机制体制,优化顶层设计;二是制定规划计划,让工作做得更加细化量化;三是加强内部控制审计,完善内控制度,优化管理流程;四是加强绩效审计,提升经济活动的经济性、效率性和效果性;五是强化审计结果运用,树立审计监督权威;六是提高审计队伍业务能力水平,确保审计工作公允、独立、客观、规范、专业。